Списание долга в 1С Бухгалтерия при ликвидации кредитора
После ликвидации кредитора Существующие очереди удаляются и отображаются в 1С Бухгалтерии 8.3 с поддержкой списка домашних функций. Давайте рассмотрим функцию delete долга на примере:
Как торговец, ООО "Швейная фабрика" заключила договор с ООО "ТЕИП" на поставку аксессуаров. Клиент получил товар в полном объеме. В ходе проведения инвентаризации в первом квартале года была выявлена очередь обязательств перед контрагентами на сумму 60 000 рублей, включая НДС в размере 10 000 рублей. ООО "ТЕИП" было ликвидировано 20 марта этого года. Согласно доказательствам, руководитель ООО "Швейная фабрика" распорядился списать имеющуюся задолженность и включить ее в прибыль.
Будут предприняты необходимые действия для отражения дебета задолженности в 1С бухгалтерии 8.3.
Контроль расчетов на основе существующих договоров осуществляется при поддержке инвентаризации.
Кампании по инвентаризации объявляются через модуль Acquisition.
[Нажимается кнопка Создать и открывается важный документ.
Как правило, проверяется последний день отчетного периода, по которому сверяются расчеты. В соответствующих случаях это 31 марта текущего года.
Вкладки, отображающие правило завершения, верхнюю часть документа инвентаризации, верхнюю часть таблицы и очереди кредиторов и должников, поддерживают информацию о дате создания документа. Их можно заполнить по отдельности, нажав на кнопку "Заполнить" на соответствующей вкладке.
Как правило, в отношении кредиторов в разделе "Заниженная сумма" указывается сумма долга Нет доказательств. Учитывая ситуацию в примере, информацией документа является согласование кампании с ООО "Тэп", которое отсутствует. с ликвидацией агентство, назначенное 20 марта этого года.
В правилах условия "проведения инвентаризации", название, номер статьи, дата утверждения заключений и основания для проведения инвентаризации.
В соответствующих правилах делается ссылка на то, кто из членов инвентаризационной комиссии подписывает документ. Упоминается председатель комитета.
С помощью кнопки реализации вся введенная информация сохраняется (документ не учитывает создание транзакций).
Нажав на символ печати, вы получаете картонный вариант инвентаризационной описи в соответствии с формой бланка и решением заявки ИНВ-22.
Через раздел "Отчеты" нужно перейти к подразделу "Тест субконто".
В качестве правила прохождения практики укажите время расчета и оценки залога, а также укажите исполнение - контрагента.
Щелкните на значке Display Options, чтобы проверить в строках для объединения наличие важных полей, добавить фоновый контрагент к опциям строки и выбрать изображение, которое должно быть равно с помощью настроек флага.
В фоновом режиме выберите контрагента, для которого вы хотите создать отчет.
Сохраните всю информацию с помощью кнопки Build.
Отчет показывает все эффекты для выбранного контрагента по всем счетам и фазам отчетности по договору, а также остатки на начало и конец выбранного периода. Если остатки не соответствуют сумме кредиторов, указанной в инвентаризационной описи на конец периода, необходимо связать и устранить различия.
Через раздел "Приобретения" необходимо перейти к настройке подразделов ... долга ;
Нажмите на иконку "Создать", чтобы выбрать функцию "Долг Шеффельда" в правилах изображения акта.
Выберите поставщика в строке амортизации.
В строке поставщика указывается организация в конце. В данном случае это лента ООО.
В фоновом режиме, используя хвост Supplier, необходимо добавить информацию в таблицу с помощью кнопки Enter. Затем программа 1С Бухгалтерия 8.3 в автоматическом режиме возвращает остаток взаиморасчетов на дату подготовки. Документация показывает. Поля для сумм, необходимых для определения суммы списываемого долга, включая НДС.
Счет 91.01 должен быть введен в строку уменьшающегося счета вместе с остальными расходами, которые должны быть списаны в дебет имеющегося хвоста. Информация для анализа также должна быть введена в правильную строку, а в поле налогового учета должна быть установлена галочка. Правило "Возмещаемые активы" оставлено пустым.
[Нажмите кнопку Выполнить и закрыть, чтобы сохранить всю информацию в программе. 1С бухгалтерия 8.3.
Документы по сверке долга В программе 1С Бухгалтерия 8.3 для ввода последствий управления погашением задолженности необходимо учитывать абсолютную или частичную функциональность вкладки Бухгалтерия.
[Нажмите на кнопку "Дебет/кредит", чтобы просмотреть всю добавленную информацию.
Для управления списаниями кредиторов необходимо выбрать характеристики, указанные в пункте 2, и составить отчет по анализу субсчетов.
Комментарии